Manuell tildeling av leverandørfaktura
Manuell tildeling av leverandørfaktura
Tilgjengelig i pakken Komplett
Inngående fakturaer kan tildeles til andre brukere for godkjenning før de bokføres. Tildeling kan foregå på tre måter:
- Tildeling via automatisk flyt
- Tildeling via godkjenningsregler (automatisk eller etter regel)
- Manuell tildeling, enten til en spesifikk bruker eller til et team
Manuell tildeling
- Gå til Regnskap **i venstremenyen og velg **Leverandørfaktura
- Gå til faktura som skal tildeles
- Klikk på pil ned og velg Tildel

- Velg hvem fakturaen skal tildeles til. Den kan tildeles brukere, basert på en regel eller et team
- Klikk på Tildel

Ved å senere gå til oversiktsbildet til Leverandørfaktura, kan du se hvilke fakturaer som er tildelt hvilke brukere, og hvilke fakturaer som er godkjent.
EKS
Oppdatert på: 31/08/2023
Tusen takk!